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发布时间:2023/3/13 作者: 阅读次数:393
为强化企业内控管理,防范化解经营风险,近日,置业公司对本部及下属子公司开展了为期三周的内部审计。
此次审计工作由第三方会计事务所牵头,通过资产盘点、抽查会计记录和审阅相关经济活动资料等方式,对公司2021年7月至2022年12月财务管理、工程管理、行政管理、款项支付、三公经费管理等重要经营工作进行了详细梳理检查。
截止目前,现场审计工作已完成,下一步参审单位将结合检查情况出具分析报告及问题清单。置业公司将成立专项整改领导小组,根据审计问题清单进行全面整改,切实将审计成果运用到提升经营管理水平中。
(吕卿 供稿)